一、部门主要职责
我单位的基本职能及重要工作目标:创作美术新作品,开展美术创作的理论研究、学术交流、专业培训辅导、举办美术作品展览等,促进美术事业发展。
二、部门机构设置情况
我单位属于市级预算部门,只设有综合性办公室,其主要职能如下:编写年度工作计划、工作总结、大事记;文档管理;书刊、资料的征订、使用和管理;党务管理,全院的人事工资管理,财务管理,财务统计,编制经费预决算及有关报表;固定资产的购置和管理;车辆管理;办公用品的购置、发放和保管;工作人员的福利、保健、文体事项;安全保卫工作;信访、接待老干部;负责后勤事项及领导交办的其他工作。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算1556.2万元,与2019年预算相比减少588.4万元。其中,本年收入合计1019.4万元,与2019年预算相比增加24.5万元,全部为财政拨款预算收入;上年结转和结余536.8万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算1556.2万元,与2019年预算相比减少588.4万元,其中:
文化旅游体育与传媒支出1448.6万元,主要用于第二届全国青年工笔画作品展等项目支出以及本部门基本支出;
社会保障和就业支出66.6万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险等;
卫生健康支出41万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2020年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本部门2020年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
截至2019年7月底,本部门各单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2020年,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额175万元。
(五)专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。
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